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匯算清繳問題(匯算清繳逾期繳納)

2023-06-06 16:56發(fā)布

匯算清繳逾期繳納

現(xiàn)在,不用再交紙質(zhì)的最終結(jié)算報(bào)告了。只要網(wǎng)上申報(bào)成功,就可以把打印好的紙質(zhì)報(bào)表拿到稅務(wù)管理員那里簽字。他們不保留書面報(bào)告。
所以,如果你的書面聲明還沒有簽字,讓稅務(wù)官簽字吧。

關(guān)于匯算清繳

根據(jù)你的描述,應(yīng)該是匯算清繳報(bào)告中所列的工資總額與實(shí)際計(jì)稅工資不一致。
一般來說,兩個工資總額應(yīng)該是一樣的,但實(shí)際操作中會有出入。


1.如果前者大于后者,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況說明,要么補(bǔ)繳個人所得稅,要么調(diào)整應(yīng)納稅所得額;


2.如果后者大于前者,也要做出合理的解釋。這種情況比較少見,一般不調(diào)整應(yīng)納稅所得額;


3.企業(yè)可能會不申報(bào)個人所得稅,所以繳納企業(yè)所得稅就可以了。
怎么解釋也是蒼白的。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過期,無法抵扣。會計(jì)上怎么處理?來年所得稅匯算清繳怎么辦
逾期進(jìn)項(xiàng)只針對增值稅。既然不能抵扣,那就可以把全額(包括進(jìn)項(xiàng)稅)加到成本里。
借:成本
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)與下一年度所得稅征收無關(guān)。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可以計(jì)入成本,不需要進(jìn)行納稅調(diào)整。
希望能幫到你!

關(guān)于年終匯算清繳的相關(guān)問題

這是一個普遍的問題?!端枚悧l例》第七條規(guī)定,下列項(xiàng)目在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時不得扣除:
(一)資本性支出;
(2)無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和開發(fā)支出;
(三)非法經(jīng)營罰款和罰沒財(cái)物損失;
(4)各種稅收的滯納金、罰款、罰金;
(五)因自然災(zāi)害或者意外事故造成損失的賠償部分;
(六)超過國家規(guī)定的允許扣除額的公益、救濟(jì)性捐贈,非公益、救濟(jì)性捐贈;
(七)各種贊助支出;
(八)與收入無關(guān)的其他費(fèi)用。
一般情況下,先進(jìn)行上述支出:
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
在所得稅匯算清繳時進(jìn)行調(diào)整,也就是說從支出中進(jìn)行調(diào)整,通過減少這些支出增加相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額,也就是通常所說的應(yīng)納稅所得額。

其他項(xiàng)目也是如此。由于會計(jì)制度和稅法的差異,所得稅的最終匯算清繳要按照稅法進(jìn)行,以減少按稅法規(guī)定不能在所得稅前支付的費(fèi)用,增加應(yīng)納稅所得額,簡稱“納稅調(diào)整”。

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企業(yè)所得稅匯算清繳逾期申報(bào)(個人所得稅匯算清繳逾期申報(bào))

企業(yè)所得稅是按季預(yù)繳,按年匯算清繳的,為此你單位1⑶季度是預(yù)繳的,你不用現(xiàn)在申報(bào)補(bǔ)繳,至4季度時1起繳好了,到年終后還是要匯算清繳的。營業(yè)執(zhí)照變的,應(yīng)在變更后的1個月內(nèi)辦理稅務(wù)登記的變更,逾期是要被罰款的。企業(yè)所得稅匯算清繳未據(jù)實(shí)申報(bào)但未產(chǎn)生稅款應(yīng)承擔(dān)怎樣的法律如果沒少繳稅僅僅是申報(bào)不準(zhǔn)確,稅務(wù)機(jī)關(guān)不怎么管的,畢竟稅務(wù)機(jī)關(guān)不是會計(jì)主管機(jī)關(guān)。企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)未補(bǔ)繳問題,求幫忙?。。。?!向公司老總或分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),趕緊去繳,滯納金該收就收吧。企業(yè)所得稅滯納金是從所得稅年度結(jié)束后第二年的6月......

匯算清繳問題(匯算清繳逾期繳納)


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