2023-06-06 10:01發(fā)布
出差回來后,整理取得的原始票據(jù) 填寫《出差旅費報銷單》,寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機(jī)票、住宿費金額。將有關(guān)票據(jù)粘貼在報銷單后。 簽批 由經(jīng)費負(fù)責(zé)人審核后簽字。 財務(wù)部人員審核 對車票、飛機(jī)票、住宿費發(fā)票等原始票據(jù)的真實性、合法性、合...
公務(wù)員作為國家工作人員,經(jīng)常會因為業(yè)務(wù)需要出差,為了規(guī)范公務(wù)員出差活動,防止貪污行為的發(fā)生,國家有關(guān)部門出臺了相關(guān)文件,對公務(wù)員出差進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。其中,包括出差補助的標(biāo)準(zhǔn)。那么,公務(wù)員出差補助標(biāo)準(zhǔn)是多少?下面我們跟隨小編具體了解下相關(guān)知識...
《中央和國家機(jī)關(guān)會議費管理辦法》 第三章 會議費開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)和報銷支付 第十四條 會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。 前款所稱交通費是指用于會議代表接送站,以及會議統(tǒng)一組織的代表...
出納是財會部門的一道窗口,一定要把好憑證復(fù)核關(guān)。在憑證復(fù)核中一定要嚴(yán)肅認(rèn)真、堅持原則、堅持制度、履行職責(zé)。對內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、書寫不清楚、計算不準(zhǔn)確的原始憑證,應(yīng)退還有關(guān)部門和人員,及時補辦手續(xù)或進(jìn)行更正;對違法收、支堅決制止和糾正。...
轉(zhuǎn)帳支票、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。 2,送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備,當(dāng)天必須將款項交到公司出納處、會計各留存一聯(lián)、催收或經(jīng)訴訟案件、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔,要有公司總經(jīng)理的批示、現(xiàn)金; ...
一、差旅費包括哪些內(nèi)容 (一)目前的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和稅法均無具體規(guī)定。根據(jù)《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》的規(guī)定:差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。因此,大多數(shù)企業(yè)在實...
從收稅角度上,非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的。即便列支了,也要在年末匯算清繳的時候調(diào)整出來。 1、但是實際工作中,一般沒有人對照票據(jù)名稱核對單位花名冊,所以你說是單位從前工作的人員,現(xiàn)在離職了也是可以的。 2、規(guī)范角度來說,這是...
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